我们公司非上市公司,但是公司投资了其他的公司,有股份占比,其他公司也是非上市公司,所得税汇算清缴有关联方报表,请问我们公司是否需要填列这个报表,如果不填有什么风险,谢谢
小规模纳税人计提增值税后,季度报税时季度合计增值税不超过9万,那计提的增值税怎么处理,会计分录怎么做?增值税报表,企业所得税报表怎么填写?您好,如果没有超过起征点,计提的增值税和附加税费一起转入借:应交税费 -减免税 贷:营业外收入
申报四季度居民企业所得税时,发现以前季度的所得税申报表的附表1不征税收入一栏被填写了数据,实际上该企业并没有资格可以取得不征税收入,请问这个数据现在可以改了吗?去申报大厅修改 以上对问题的解答,希望能帮助到您!
我公司为租赁行业,一次性收取了跨年度租金,已交纳增值税,企业所得税按权责发生制原则按所属期均匀确认收入,税务局要求更正申报,所得税与增值税收入一致应该怎么调整填写申报表。企业所得税方面按期均匀确认收入是没有问题的。
总公司为管理公司,下设连锁门店都是个体户,总公司企业所得税申报时是否要合并下设的个体门店的报表?以上对问题的解答,希望能帮助到您!
B领来客户,A负责签订合同,后续服务,收取佣金,两家按加盟协议分成。这样,B公司的人工费就涉及到所得税,会造成多交税。作为加盟关系,一定有一家是品牌提供方。第二种做法,是符合税法规定的。且小规模纳税人月收入3万元是可以免增值税的,且企业所得税可以享受小微企业的减免优惠政策。第三种办法明显属于违反税法和会计原则规定的,不应采纳。
我公司是小规模纳税人,想申请核定征收所得税,因为成本票不好找,所以才想申请核定征收所得税,但是有个问题是财务报表的利润做出来后很大的话,这样有税务风险吗?主要看行业、经济体量。如果业务量较大,而且能够实现查账征收的话,核定征收的可能性不大。以上对问题的解答,希望能帮助到您。