老师您好!
我们每个月会收到客户公司几千到几万块的服务费,直到结束这项业务。业务还没完全结束,现在可以确认收入吗?我们收到的这些钱现在需要纳增值税吗?
谢谢老师!
如果发票已开,需要确认收入。如果发票未开,可以作为预收账款。是否要缴纳增值税,看你们开具的是什么类型的发票。
有人说第二单位的收入是兼职收入按劳务所得在汇算清缴时补扣个稅呢。怎样才能证明都属于工资薪金所得呢?这种情况下,建议在一家公司发放和申报个税,不然需要自己汇算清缴。
吴老师非常感谢您的耐心解答,我们是在中国基金业协会注册备案的有牌照的私募基金,我还有一个疑问就是在财税2016年36号文中“4.金融商品转让,是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动”,商品期货虽没有被列为免税,但商品期货并不属于“非货物期货”,如果只是在交易所买卖合约的利差,也要交增值税么?十分感谢 或者其他相应商品对应的税率。
资料:喜达食品生产企业是小型微利企业,可享受50%的税收优惠,适用的所得税率为20%,2019年有关生产经营情况如下:取得产品销售收入250万元,购买国库券利息收入50万元,金融债券利息收入60万元,发生产品销售成本105万元,发生产品销售税金及附加7万元,发生销售费用38万元,全部为广告费,发生财务费用40万元,其中:1月1日以集资方式筹集生产性资金300万元,期限一年,支付利息费用30万元,(同期银行贷款年利率6%)发生管理费用29万元,其中含业务招待费10万元,为股东
老师好,本月未开票收入是税管员让填的200万,他们为了完成任务,其实没有真实发生,成本怎么做,下月再冲回, 补充: 税管员让这月填下月冲,2月份填,3月份冲,税好处理,2月份没有多出来的200万的成本啊,成本实际发生在3月份,账务怎么处理,谢谢 你好,税务局让你这样做,那你账上只能都做成虚的,也就是收入和成本都是假的,下个月 冲回,只能这样做,没办法。
申请调整增值税专用发票最大开票限额,对“单笔销售业务、单台设备销售合同”上面的金额大小有没有相关规定?问题收到,每张专用增票友最大开票限额,如果单笔业务单台设备的金额超过了单张开票的最大金额,必须分几张来开具发票。
请教一个问题,做淘宝平台的电商shuadan怎么走账?有资金流到支付宝,货物没有实际出库。从税务角度,会视同收入,产生税额。