一切都测算好了,这个月抵扣了多少进项税,销项是多少,然后应该交多少增值税。
但是当你在进行增值税申报时候,突然发现,有张税额很大的发票没认证到,而这个当时你测算是含了的,然后你全是顿时燥热起来,因为你知道。。。
在专用发票能够通过网上勾选确认抵扣之前,我们都是认证发票,要么是拿到税务局大厅(或者扫描机)去扫描,要么是自己买个扫描仪自己在公司扫描上传。
这些认证方式我们都很清楚,那就是你认证在哪个月,就只能在哪个月抵扣,比如你6月期间任何一天认证通过的,那么你就只能抵扣在6月,7月份填写申报表时候你就要填上申报。
如果你7月1日去认证,那么不好意思,你这个只能放在7月,等到8月申报期时候再申报抵扣。
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