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税务筹划公司百科

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闵行什么是税务合规?如何制定企业的税务合规

大家都知道不管做什么事情,都要有一个明确的思路和目标,并按照制定的目标一步一步来完成,同样税务闵行合规顾名思义就是全面了解公司经营结构和财务运作特点,对经营过程中涉税项目进行分析,挖掘合规潜力,当然不同的公司,有不同的税务闵行合规,因此如何制定企业的税务闵行合规呢,接下来仲企小编将为你带来详细讲解!

大家都知道不管做什么事情,都要有一个明确的思路和目标,并按照制定的目标一步一步来完成,同样税务闵行合规顾名思义就是全面了解公司经营结构和财务运作特点,对经营过程中涉税项目进行分析,挖掘合规潜力,当然不同的公司,有不同的税务闵行合规,因此如何制定企业的税务闵行合规呢,接下来仲企小编将为你带来详细讲解!

一、首先先正确认识什么是税务合规?

税务合规,是指纳税人在税法规定的范围内,通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,尽可能达到合规目的的一种财务管理活动。它具有合法性、合规性、目的性、风险性和专业性等特点。

二、税务合规对企业有何意义?

1.有助于企业实现收益较大化,在企业收益中,除了正常的经营支出外,较大的一部分的支出是税款。一般来说不同企业的基本情况和要求都是不同的,所以在进行税务合规的时候,要了解清楚企业基本情况,这样可以确保合规方案的合理性,从而达到合规的目的。

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金山开展税收合规有何好处?税务合规方案如何制定?

不过,企业如果寻求财务公司进行税收合规委托,还需要事先和代理机构约定一些具体条款,这样才能够确保税收合规方案更好地制定和实施。如今,企业开展税务合规的方式越来越多样,因而很多企业都有开展专业税收合规的需求。选择合理的税收合规方案,采用专业的税收合规方法,往往能够在很大程度上提升企业的经济效益,减轻企业的纳税负担。

现在企业对于金山税务合规方案的制定都是非常重视的,金山税务合规方案如果做不好,其对于企业未来经营发展会产生非常不利的影响。因而,税务合规方案的制定需要从企业具体的经营实际出发,并选择专业的财务公司进行税收合规委托,这样才能够制定出符合企业实际经营情况的专业税务合规方案。同时也才能够通过税务合规方案的实施,让企业获取最大的经济效益,发挥税务合规应有的价值和作用。

因而,制定合理的税务合规方案,就对财务人员的专业素质提出了更高的要求。其不仅需要财务人员具备专业知识和长远眼光,而且还需要其对当前工商、财税政策做到精准把握。这样税收合规方案的制定才更具备可实施性,同时也能够确保税收合规达到预期的效果和目标。

通常情况下,专业的税务合规方案往往是需要对企业的经营活动等事项进行合理安排的。因而,越是有经验的财务公司越能够在开展税务合规时考虑得更加地全面,同时也能够让税收合规效果更具保障。一般而言,专业税收合规方案的实施不仅可以帮助企业达到减负的目的,同时还能够最大限度地去维护企业的经济利益,此外还能够帮助企业进行合理纳税,有效规避财税风险。不过,企业如果寻求财务公司进行税收合规委托,还需要事先和代理机构约定一些具体条款,这样才能够确保税收合规方案更好地制定和实施。也才能够使双方合作的开展更加有序、顺利地进行。

如今,企业开展税务合规的方式越来越多样,因而很多企业都有开展专业税收合规的需求。选择合理的税收合规方案,采用专业的税收合规方法,往往能够在很大程度上提升企业的经济效益,减轻企业的纳税负担。同时,优秀的税收合规方案还可以实现为企业经营发展预留一定的资金,从而有利于企业实现盈利。因此,对于企业经营者而言,关注和了解最新财税政策和税收合规注意事项是十分必要的一件事情。

可以说,专业税收合规方案的实施,对于企业经营发展具有重要意义,其不仅能够促进企业经济效益的整体提升,同时还能够改善企业的经营管理水平。因而,企业进行税务合规方案制定,一定要寻求专业财务公司进行税收合规委托,这样才能够使税收合规的价值和作用得到最大程度的发挥。

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徐汇企业税务合规的6种方法

企业税务徐汇合规的6种方法 一、利用税收优惠政策开展税务徐汇合规,选择投资地区与行业 开展税务徐汇合规的一个重要条件就是投资于不同的地区和不同的行业以享受不同的税收优惠政策...

企业税务徐汇合规的6种方法

一、利用税收优惠政策开展税务徐汇合规,选择投资地区与行业

开展税务徐汇合规的一个重要条件就是投资于不同的地区和不同的行业以享受不同的税收优惠政策。目前,企业所得税税收优惠政策形成了以产业优惠为主、区域优惠为辅、兼顾社会进步的新的税收优惠格局。区域税收优惠只保留了西部大开发税收优惠政策,其它区域优惠政策已取消。产业税收优惠政策主要体现在:促进技术创新和科技进步,鼓励基础设施建设,鼓励农业发展及环境保护与节能等方面。因此,企业利用税收优惠政策开展税务合规主要体现在以下几个方面:

1.低税率及减计收入优惠政策。低税率及减计收入优惠政策主要包括:对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率;资源综合利用企业的收入总额减计10%。税法对小型微利企业在应纳税所得额、从业人数和资产总额等方面进行了界定。

2.产业投资的税收优惠。产业投资的税收优惠主要包括:对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收所得税;对农林牧渔业给予免税;对国家重点扶持基础设施投资享受三免三减半税收优惠;对环保、节能节水、安全生产等专用设备投资额的10%从企业当年应纳税额中抵免。

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注意啦!拒绝滥用个独或个体户进行税务合规,避免扩大企业风险!

利用个体户、个人独资企业进行税务合规的方法,在很多税务合规方案中屡见不鲜。在实际工作中我们便发现,当利用个体户或个独进行税务合规时,总是存在各种各样“神操作”的情况。对此,定义虚开发票的关键在于,企业是否有实际的业务发生或与实际发生的业务不匹配。上述情况便是利用个独、个体户进行税务合规时经常出现的不合理性情形,企业应多加了解并注意规避风险。目前,很多虚开发票的稽查案件中,都是从签订的合同中发现问题的。综上所述,利用个独或个体户进行税务合规时,一定要将真实业务呈现出来。

利用个体户、个人独资企业进行税务合规的方法,在很多税务合规方案中屡见不鲜。该方法如果运用得当,那么在帮助企业解决诸多“疑难杂症”的同时,还可以为企业进行合法降税。

但是,凡事都讲究一个“度”。如果无所顾忌地滥用,再好的方法也会成为一把“双刃剑”。

在实际工作中我们便发现,当利用个体户或个独进行税务合规时,总是存在各种各样“神操作”的情况。这些操作不仅不能帮助企业解决问题、实现合规的目的,甚至还把企业的税务风险无限扩大,乃至将企业推向万劫不复的“深渊”。

那么,这些“神操作”到底有哪些呢,在利用个独或个体户进行税务合规时都会出现哪些不合理情形?

一、注意四大不合理情形

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徐汇慧解营改增后房地产企业的税务合规

今天代理记账小慧和大家主要谈论“营改增”后房地产企业与建筑商交易之间的进项税额的徐汇合规方法。“营改增”作为近几年最火热的财税改革政策,影响各行各业的发展,当然房地产企业同样包含其中。据了解,2015年4月1日,房地产行业“营改增”全面实施,适应11%增值税征收税率。基于此,房地产企业需做出相应的对策,加强相应的税务徐汇合规。综上,房地产企业若想做好增值税应纳税额的合规,需从进项税额抵扣时间、结算方式和供货方纳税人身份三个角度进行合规。

2017年国庆黄金周,房地产行业“金九银十”传统是否被继承?据国家统计局数据显示:今年一二线城市房地产行业在相关机构因地制宜、因城施策的宏观调控政策下,延续平稳状态。北京网签达到8年来历史最低,但作为人们的居住地,买房依然是普遍现象,而建筑商与房地产企业之间的交易仍然存在。今天代理记账小慧和大家主要谈论“营改增”后房地产企业与建筑商交易之间的进项税额的徐汇合规方法。

“营改增”作为近几年最火热的财税改革政策,影响各行各业的发展,当然房地产企业同样包含其中。据了解,2015年4月1日,房地产行业“营改增”全面实施,适应11%增值税征收税率。增值税的征收,意味着房地产企业税负和税务风险的增加。基于此,房地产企业需做出相应的对策,加强相应的税务徐汇合规。

增值税实行家外税征收,换言之,商品在流转中有增值才会征收增值税,没有增值则不需缴纳增值税税金。在我国,增值税可进行税款的抵扣,根据增值税抵扣原理,房地产企业想要控制增值税的缴纳税款,可以从降低销项税额或增大进项税额着手,此外,也可通过在增加进项税额的同时降低销项税额实现控制增值税税款的缴纳。然而,无论是全款卖房还是按揭付款卖房,房价是确定的,销项税额当然也是固定的。因此,房地产企业只能通过增加进项来进行税务徐汇合规。

1.进项税额抵扣时间角度

我国相关财税文件规定:销售环节的进项税额是前一环节的增值税缴纳额,纳税人不能随意提前抵扣增值税进项税额以达到延期纳税的目的,进项税的抵扣时间按照取得的增值税专用发票的类型加以区分。

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嘉定营改增税务合规 你我共关注!

由此也可以看出这项政策的巨大影响,在这诸多的影响中,营改增税务嘉定合规无疑是非常重要的一方面。营改增税务合规,就是展现他们财务管理能力的一个重要工作点。关注营改增税务合规,税率一定是一个重点。在营改增政策落地后,各个行业的税率随之也确定。有了这个信息,对于营改增税务合规可以有以下几个思路: 首先纳税人应当尽量将不同税率的货物或应税劳务分别核算,以适用不同的税率,从而规避从高适用税率,减轻企业负担。想要让自己乘风起航,那么选择仲企绝对超值,有的时候营改增税务合规就是这么简单。

进入新千年,国家的经济蒸蒸日上,随之而来的则是各个行业的大变革。而在这变革中,要说什么对于企业来说有着直接的关系的话,那就是营改增政策了。作为国家重要的税制改革,从提出到真正的将此项政策落到实处,国家一共花费了整整6年的时间。由此也可以看出这项政策的巨大影响,在这诸多的影响中,营改增税务嘉定合规无疑是非常重要的一方面。

营改增税务嘉定合规是什么?它需要我们做出如何改变?它是只和企业的会计人员有关系还是对于其他人来说也有影响? 如何正确的在政策调整后做好企业的税务嘉定合规?这一连串的问题随着营改增的政策的落实而逐渐成为社会需要解决的问题。其实,只要认清了它,那么这些问题的解决就不是一个难题。

有的人认为,这些问题应该是由一个企业的会计人员解决的,实际上这可不仅仅是对学习会计的小伙伴们的,对于一个企业主来说也是同样重要。从表面上看,只是将营业税并入到了增值税中并且国家也承诺保证不增添整个社会行业的总的税负。但是对于中高级经济师来说,这其实蕴含着可是很多的变动。营改增税务合规,就是展现他们财务管理能力的一个重要工作点。

关注营改增税务合规,税率一定是一个重点。在营改增政策落地后,各个行业的税率随之也确定。以建筑业为例,,一般纳税人提供建筑服务的税率为11%,但是清包工纳税人、甲供工程纳税人对于小规模的纳税人及特殊项目使用的征收税率为3%。有了这个信息,对于营改增税务合规可以有以下几个思路:

首先纳税人应当尽量将不同税率的货物或应税劳务分别核算,以适用不同的税率,从而规避从高适用税率,减轻企业负担。其次在核算成本上,分别核算还是统筹核算,给企业造成的税负也是不同的。最后需要注意的是,企业为小规模纳税人和一般纳税人的定位不同,对于企业所应缴的税额更是有着本质的区别,通过主动创造条件满足税法的规定,也是营改增税务合规的重要思路。

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