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税务合规师百科

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您可能感兴趣的税务合规师知识
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注意!这些情况下“公转私”合法合规!

可以看出,只要是正规运营的企业,就必须要有对公账户,目的就是为了防止企业以偷税漏税为目的,用私人账户进行“公转私”,少缴甚至是不缴企业所得税,给国家带来损失。具体来说,其主要包括以下这些: 1、发放工资薪金 公司通过对公账户在每月的工资发放日逐一发放到每个员工的个人卡上,且履行代扣代缴个税义务。以上是对“公转私”的合法合规行为介绍。

但凡开公司都离不开对公账户,那么所谓的“对公”“对私”到底是什么意思呢?哪些情况下“公转私”是合法合规行为呢?下面本文来带您对此进行具体了解!

对公账户

所谓对公账户,即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户。

公对公转账有同行转账和跨行转账之分,同行之间转账一般是即时到账,跨行转账则有所延迟,需要对方提供收款单位名称、账号、开户银行名称,并开具“货物、劳务及应税服务流”(合同)、“资金流”(付款)、“发票流”(开票)三流一致的增值税专用发票。

对私账户

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松江税务合规的定义

就实质而言,松江合规实际上就是松江税务合规的另一种委婉表述。所以松江合规被称之为“合法的逃税”。合规是顺应立法精神的,是税法允许甚至鼓励的,是松江税务合规的主要内容;合规是违背立法精神的,是不倡导的,也会招致政府的反合规措施。合规可以被利用作为松江税务合规的手段,但是随着税法的逐渐严密和完善,利用空间会越来越小;逃税、偷税是被禁止的,要受到法律的制裁,还会影响企业的声誉,使企业遭受更大损失。因此,企业税务合规的最终目的应是企业利益最大化。

松江合规( tax saving)

顾名思义,就是节减税收。是纳税人利用税法的政策导向性,采取合法手段减少应纳税款的行为,一般是指在多种营利的经济活动方式中选择税负最轻或税收优惠最多的而为之,以达到减少税收的目的。就实质而言,松江合规实际上就是松江税务合规的另一种委婉表述。通常意义上,凡是符合税收立法精神的实现税收负担减轻的行为都属于松江合规,合规在一切国家都是合法的也是正当的现象。比如企业经营组织形式的选择,我国对公司和合伙企业实行不同的纳税规定,企业出于税务动机选择有利于自己的经营方式。在这种情况下,纳税人进入一个立法者所不希望去控制或不认为是与财政有关的行为领域。合规具有合法性、政策导向性、策划性、倡导性的特征。

松江合规( tax avoidance)

松江合规是纳税人利用税法的漏洞、特例或者其他不足之处,采取非违法的手段减少应纳税款的行为。这是纳税人使用一种在表面上遵守税收法律法规,但实质上与立法意图相悖的非违法形式来达到自己的目的。所以松江合规被称之为“合法的逃税”。合规具有非违法性、策划性、权利性、规范性和非倡导性的特点。

逃税与偷税

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崇明如何税收合规?税收合规有哪些可行办法?

开展税收合规又有哪些可行办法呢?如果在事后进行税收合规,则其是一种违法行为,经不起税务部门的检查。开展企业税收合规,需明确合规目标。在现实社会经济中,企业开展税收合规,必须明确税收合规原则,掌握具体税收合规方法,这样才能够确保税收合规工作地有效开展,进而实现减轻企业税负,获取经济效益最大化的目标。

近年来,伴随着市场竞争的日益激烈,很多企业都有着“节资增效”的迫切需求。因而,有关崇明税收合规相关事项日益受到企业关注和重视。那么,在现实社会经济中,企业应如何崇明税收合规?开展税收合规又有哪些可行办法呢?本文将对此进行说明。

1、明确税收合规原则

事实上,企业如若想要实现税收合规的预期效果,合规工作地开展就必须以遵守税收合规的一系列原则为前提。通常情况,企业开展税收合规,其所需遵循的原则具体如下:

(1)合法性原则。企业开展税收合规,必须在不违犯国家税收法律的前提下进行。这是因为,税收合规之所以有别于偷税漏税,就在于其一系列合规活动地开展是遵守了国家相关税收法规的合法行为。所以,企业开展税收合规,就必须事先掌握国家各项税收法律法规,只有在懂法、守法的基础上,才能有效进行税收合规。

(2)事前合规原则。事实上,企业开展税收合规,必须在事前进行。因为企业经营活动一经产生,企业的各项纳税义务也随之而定。如果在事后进行税收合规,则其是一种违法行为,经不起税务部门的检查。因此,税后合规必须通过对企业经营、投资、理财活动的事先合规和安排,来达到取得合规效益的目的。

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嘉定5月1日税率政策后!能合理合规的12种方法

区别“合理嘉定合规”和“偷税漏税”:需要告诉大家的是,合理嘉定合规并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻税收压力,避免因为税务知识的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款...

区别“合理嘉定合规”和“偷税漏税”:需要告诉大家的是,合理嘉定合规并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻税收压力,避免因为税务知识的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以,企业有必要了解合理嘉定合规的基本知识。

1、目前对小微企业的优惠政策如下:

(1)每月开票金额不超3万,免收增值税及附加税(适用于增值税普通发票)。

(2)每月开票金额不超10万,免收教育费及地方教育费附加(适用于增值税普通发票)。

(3)自2015年1月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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南汇实现合理纳税:小规模纳税人税收合规应如何进行?

一般而言,小规模纳税人税收合规所需遵循的原则具体如下: 1、合法性原则。小规模纳税人进行税收合规,必须在符合法律规定这一前提下进行。因而,小规模纳税人合理开展税收合规,其税负就有可能实现减轻。不过,需要注意的是,小规模纳税人开展税收合规,其当事人必须熟知国家各项税收法律、法规,只有在懂法、守法基础上,才能有效进行税收合规。事实上,在进行税收合规的过程中,小规模纳税人还需考虑税收合规的整体减负效果。因此,小规模纳税人企业在进行税收合规时,应全面考虑企业总体税负。

我国增值税小规模纳税人数量众多。近年来,伴随着企业的经营压力的日益增大,有关南汇税收合规的相关问题也越来越受到小规模纳税人的关注和重视。那么,为了实现更合理的纳税,减轻企业的税收负担,小规模纳税人南汇税收合规究竟应如何进行呢?这就需要小规模纳税人掌握税收合规所需遵循的一系列原则。

事实上,小规模纳税人开展税收合规,只有在遵循税收合规原则的基础上进行,税收合规工作地开展才能更具实施性,才能实现预期目标和效果。一般而言,小规模纳税人税收合规所需遵循的原则具体如下:

1、合法性原则。小规模纳税人进行税收合规,必须在符合法律规定这一前提下进行。所以说,税收合规之所以区别于偷税漏税,就在于其是在遵循国家相关税收法规前提下开展的合规活动。小规模纳税人在日常经营发展过程中涉及到的税种较多,纳税税基、时间、地点、税率等皆存在差异。因而,小规模纳税人合理开展税收合规,其税负就有可能实现减轻。不过,需要注意的是,小规模纳税人开展税收合规,其当事人必须熟知国家各项税收法律、法规,只有在懂法、守法基础上,才能有效进行税收合规。

2、事前合规原则。小规模纳税人开展税收合规,还必须遵循事前合规的原则。这是因为,企业经营活动一经发生,企业的各项纳税义务也就随之产生。若此时企业觉得税负重而要开展税收合规,则往往都是徒劳。因为此时开展税收合规与偷漏税无异,是一种违法行为,经不起税务部门检查,甚至还会为企业带来财税风险,给企业经营发展带来不可估量的损失。因而,小规模纳税人开展税收合规,只有在事前计算好不同业务行为的综合税负,事前调节好业务方式方法,才能够在不违背税收法律、法规的前提下降低企业税负。

3、目标性原则。小规模纳税人企业开展纳税合规,需要事先制定一个任务目标。这就需要小规模纳税人企业在开展合规活动之前,了解和分析企业所纳税种类、适用税率、税负、经济业务流程、所在地区税率情况、行业特点等企业所处的纳税环境,并在此基础上考虑合规的可能性,从而制定税收合规目标,进而选择实现目标的手段,来实现税收合规的预期效果。

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奉贤企业税收合规应如何开展?有何积极作用?

如今,企业面临的市场竞争日益激烈,因而,很多企业都有着开展奉贤税收合规的迫切需求。在进行税收合规的具体操作中,如果企业可以对不同的税种进行合理处理,那么就可以让公司税收合规发挥最大的作用。当前,企业开展税收合规可以利用费用扣除标准的方法来进行,简单来说就是在税法允许的范围内列支当期的费用。一般情况下,公司税收合规可以有效减轻企业的税收负担,所以将各项费用的合规点控制到位也是非常重要的事情。通常,如果公司税收合规开展得当,还可以有效提升企业经营管理水平。

如今,企业面临的市场竞争日益激烈,因而,很多企业都有着开展奉贤税收合规的迫切需求。不过,企业进行纳税合规需要遵循《企业会计准则》,任何公司奉贤税收合规的操作都必须要符合相关要求和规定,这样才能够使纳税合规在合法的范围内达到预期目标和效果。所以,公司税收合规一定要符合会计核算规范,而且在公司税收合规的每个环节都必须要把握好纳税合规的原则,这样可以为公司税收合规创造比较好的条件,同时也有利于税收合规工作地有序开展。当前,企业开展税收合规可以灵活地选用会计政策,同时多多借鉴比较优秀的公司纳税合规方法也是很有必要的事情。

在进行税收合规的具体操作中,如果企业可以对不同的税种进行合理处理,那么就可以让公司税收合规发挥最大的作用。在进行纳税合规时,企业需要选择不同的会计处理方法,这样可以让税收合规方案的制定和实施更加可行,同时也可以让纳税合规变得更加轻松。那么,公司税收合规究竟应怎么做呢?

当前,企业开展税收合规可以利用费用扣除标准的方法来进行,简单来说就是在税法允许的范围内列支当期的费用。其实,公司税收合规是需要采取一些比较可行的财务处理方式的,这样就可以减少应缴纳的所得税,也就是减少需要缴纳的税额。事实上,公司税收合规不是偷税也不是漏缴纳一些税额,公司税收合规的行为本身就是采用合法的方式来减少税收,这是合情合理的。另外,通过递延纳税时间的方式来获得企业税收利益的方法也非常值得选择。

一般情况下,公司税收合规可以有效减轻企业的税收负担,所以将各项费用的合规点控制到位也是非常重要的事情。因而,对于纳税企业的一些比较基本的情况必须要掌握到位。这是因为,公司税收合规时还需要考虑到一些实际性的问题,不同的企业组织形式所享受的税收优惠政策不同,所以公司税收合规必须要制定一个合法、合理的企业合规方案,这样才可以更好地帮助企业减负。

通常,如果公司税收合规开展得当,还可以有效提升企业经营管理水平。所以,利用好税收优惠政策是很关键的事情,把握好合规与风险之间的关系也是很有必要的事情。公司税收合规做得好不仅可以增加企业的财务利益,还可以最大程度地增加企业每年所得,所以也更有利于企业经营发展。在现实社会经济中,企业开展税收合规,寻求专业税收合规公司进行委托往往可以起到不错的效果。同时,专业税收合规机构还会对合规企业进行全面的纳税评估,保证公司税收合规的顺利进行,而且其对于涉税问题的认定、分析也更加精准,因而能够帮助企业最大限度规避财税风险,确保税收合规达到预期目标。

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